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发布时间:2020年08月31日 浏览次数:
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第一部分 中共澳门皇冠体育:委台湾工作办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共澳门皇冠体育:委台湾工作办公室概况
一、部门主要职能
1、市台办是主管对台事务工作的市委、市人民政府组成部门,主要职责是:
(一)贯彻执行党委、政府对台工作的方针、政策、规定;研究拟定全市对台工作的具体政策和措施;
(二)组织、指导、管理、协调全市的对台工作;检查了解各乡镇、县直各部门、单位贯彻执行对台方针、政策情况;
(三)研究台湾政局、两岸关系发展动向及全市涉台政策性问题,提出发展与台(湾)关系的对策建议;
(四)会同有关部门协调和指导全市对台经贸工作和与台(湾)间的经济、文化、体育、学术、科技、卫生等领域的交流与合作;
(五)协调与台(湾)间人员往来工作;组织、指导来我市台胞的接待工作;协调处理与台(湾)人员交往中所衍生的有关问题;协调处理台胞涉台遗产问题;负责来我市定居台湾居民的团结教育和有关管理工作;
(六)开展对台湾中上层重点人士的联络工作;指导、协调各乡镇和市直有关部门、单位对台湾中上层人士的联络工作;
(七)负责对台宣传、涉台教育工作;负责与台(湾)新闻交流及台湾记者来市采访事宜;
(八)指导全市各民主党派、工商联、群众团体及有关单位的涉台工作;
(九)负责管理台胞捐赠事项;
(十)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2019年年末编制人数4人,其中行政编制3人,事业编制1人;年末实有人数6人,其中在职人员3人,离休人员0人,退休人员3人;年末学生人数 0人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附表(共九张表)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计31.3万元,其中年初结转和结余0万元,较2018年减少32.72万元,减少51.11%;本年收入合计31.3万元,较2018年减少32.72万元,减少51.11%,主要原因是:机构合并有娈动。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入31.3万元,占100%;事业收入 0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计31.3万元,其中本年支出合计31.3万元,较2018年减少32.72万元,减少51.11%,主要原因是:机构合并有娈动;年末结转和结余0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
本年支出的具体构成为:基本支出 31.3万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占 0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 46.38万元,决算数为31.3万元,完成年初预算的67.49%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为38.82万元,决算数为25.18万元,完成年初预算的64.86%。
(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。
(三)社会保障和就业支出年初预算数为5.16万元,决算数为4.97万元,完成年初预算的96.32%。
(四)住房保障支出年初预算数为2.41万元,决算数为1.15万元,完成年初预算的47.72%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出31.3万元,其中:
(一)工资福利支出25.18万元,较2018年减少6.44万元,减少20.37%,主要原因是:机构合并有变动。
(二)商品和服务支出0万元,较2018年减少28.93万元,减少100%,主要原因是:机构合并。
(三)对个人和家庭补助支出0.73万元,较2018年减少 2.74万元,下降78.96%,主要原因是:机构合并有变动。
(四)资本性支出0万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年减少3 万元,下降 100%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年减少6万元,下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是机构合并。
(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年减少3万元,下降100%,主要原因是机构合并。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出25.18万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少13.64万元,降低24.08%。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0.38万元,其中:政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。
组织对 部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。
无
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
(三)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。
(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
(五)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(十)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。